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Cumprimento à Decisão Normativa TCU nº 216/2025 – Sistema CFQ/CRQs (Exercício 2025)

Em estrita observância ao disposto no art. 3º da Decisão Normativa TCU nº 216/2025, disponibilizam-se os dados consolidados relativos às atividades de fiscalização finalística desenvolvidas no âmbito do Sistema CFQ/CRQs. As informações estão estruturadas de forma gerencial, apresentando tanto o panorama nacional agregado quanto o detalhamento individualizado por Conselho Regional de Química (CRQ).

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Relatório de Gestão 2025

Relatório anual de prestação de contas que apresenta a visão geral organizacional e ambiente externo; riscos oportunidades e perspectivas; governança, estratégia e desempenho; informações orçamentárias financeiras e contábeis do CFQ.

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Relatório Anual de Gestão de Riscos e de Controle Interno (RAGRCI) 2024

Apresentação dos resultados da execução das atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas pela Controladoria, em cumprimento ao Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI).

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Relatório Anual de Gestão de Riscos e de Controle Interno (RAGRCI) 2023

Apresentação dos resultados da execução das atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas pela Controladoria, em cumprimento ao Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI).

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Relatório Anual de Gestão de Riscos e de Controle Interno (RAGRCI) 2022

Apresentação dos resultados da execução das atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas pela Controladoria, em cumprimento ao Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI).

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Relatório Anual de Gestão de Riscos e de Controle Interno (RAGRCI) 2021

Apresentação dos resultados da execução das atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas pela Controladoria, em cumprimento ao Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI).

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Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI) 2021

O PAGRCI estabelece as diretrizes da Controladoria (Segunda Linha de Defesa do CFQ) para avaliar permanentemente a eficácia dos mecanismos de governança, riscos e controles internos, propondo melhorias processuais e mitigação de exposições institucionais.

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Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI) 2022

O PAGRCI estabelece as diretrizes da Controladoria (Segunda Linha de Defesa do CFQ) para avaliar permanentemente a eficácia dos mecanismos de governança, riscos e controles internos, propondo melhorias processuais e mitigação de exposições institucionais.

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Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI) 2023

O PAGRCI estabelece as diretrizes da Controladoria (Segunda Linha de Defesa do CFQ) para avaliar permanentemente a eficácia dos mecanismos de governança, riscos e controles internos, propondo melhorias processuais e mitigação de exposições institucionais.

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Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI) 2024

O PAGRCI estabelece as diretrizes da Controladoria (Segunda Linha de Defesa do CFQ) para avaliar permanentemente a eficácia dos mecanismos de governança, riscos e controles internos, propondo melhorias processuais e mitigação de exposições institucionais.

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Cumprimento à Decisão Normativa TCU nº 216/2025 – Sistema CFQ/CRQs (Exercício 2025)

Em estrita observância ao disposto no art. 3º da Decisão Normativa TCU nº 216/2025, disponibilizam-se os dados consolidados relativos às atividades de fiscalização finalística desenvolvidas no âmbito do Sistema CFQ/CRQs. As informações estão estruturadas de forma gerencial, apresentando tanto o panorama nacional agregado quanto o detalhamento individualizado por Conselho Regional de Química (CRQ).

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Relatório de Gestão 2025

Relatório anual de prestação de contas que apresenta a visão geral organizacional e ambiente externo; riscos oportunidades e perspectivas; governança, estratégia e desempenho; informações orçamentárias financeiras e contábeis do CFQ.

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Relatório Anual de Gestão de Riscos e de Controle Interno (RAGRCI) 2024

Apresentação dos resultados da execução das atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas pela Controladoria, em cumprimento ao Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI).

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Relatório Anual de Gestão de Riscos e de Controle Interno (RAGRCI) 2023

Apresentação dos resultados da execução das atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas pela Controladoria, em cumprimento ao Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI).

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Relatório Anual de Gestão de Riscos e de Controle Interno (RAGRCI) 2022

Apresentação dos resultados da execução das atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas pela Controladoria, em cumprimento ao Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI).

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Relatório Anual de Gestão de Riscos e de Controle Interno (RAGRCI) 2021

Apresentação dos resultados da execução das atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas pela Controladoria, em cumprimento ao Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI).

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Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI) 2021

O PAGRCI estabelece as diretrizes da Controladoria (Segunda Linha de Defesa do CFQ) para avaliar permanentemente a eficácia dos mecanismos de governança, riscos e controles internos, propondo melhorias processuais e mitigação de exposições institucionais.

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Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI) 2022

O PAGRCI estabelece as diretrizes da Controladoria (Segunda Linha de Defesa do CFQ) para avaliar permanentemente a eficácia dos mecanismos de governança, riscos e controles internos, propondo melhorias processuais e mitigação de exposições institucionais.

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Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI) 2023

O PAGRCI estabelece as diretrizes da Controladoria (Segunda Linha de Defesa do CFQ) para avaliar permanentemente a eficácia dos mecanismos de governança, riscos e controles internos, propondo melhorias processuais e mitigação de exposições institucionais.

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Plano Anual de Gestão de Riscos e Controle Interno (PAGRCI) 2024

O PAGRCI estabelece as diretrizes da Controladoria (Segunda Linha de Defesa do CFQ) para avaliar permanentemente a eficácia dos mecanismos de governança, riscos e controles internos, propondo melhorias processuais e mitigação de exposições institucionais.

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